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银行安全自查报告(精选文档)

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下面是小编为大家整理的银行安全自查报告()(精选文档),供大家参考。

银行安全自查报告()(精选文档)

 银行安全的自查报告(通用 5 篇)

 银行安全的自查报告(通用 5 篇) 时间是悄无声息的,转眼间,岁月匆匆,一段时间的的工作 告一段落了,回顾过去的工作,收获良多,也看到了不足,是时 候仔细地写一份自查报告了。是不是无从下笔、没有头绪?下面 是 WTT 为大家整理的银行安全的自查报告(通用 5 篇),仅供参 考,大家一起来看看吧。

 银行安全的自查报告 1 根据总行《关于立即开展安全生产大检查的通知》文件精 神,XXX 支行根据自查内容逐一进行了认真的自查,现将自查情况 汇报如下:

 1、检查我支行消防设施、灭火器的配置均符合标准并定期组 织检验、维修,消防安全标志保存完好有效;无损坏、挪用消防 设施、器材或擅自停用、拆除消防设施、器材的行为;无压埋、 圈占、遮挡消防栓或占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消 防车通道和防火间距的行为;防火分区未擅自改变;支行配备的 消防设施配置符合规定,未使用不合格、国家命令淘汰的消防产 品,未设置影响逃生、灭火救援的障碍物;

 2、支行电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、 敷设、维护保养、检测均符合消防技术标准和管理规定,无乱拉 电线,使用大功率明火取暖的行为,我行联系了物业专职的水电

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  工对支行的线路等设施进行了全面的检测和维护,确保支行的线 路安全;

 3、支行对外的现金柜台、自动机具、自助银行的安全防范设 施建设均经过相关部分的验收检验,视频监控、联网报警等安防 设备有效运转;

 4、应急预案制定详实,预案所定人员与现有支行人员一一对 应,安全档案建立完善,安全重点防护部位确定到位;

 5、我支行例行检查安全到位,并及时组织员工进行安全演 练,做到由预案演练现实突发情况。

 银行安全的自查报告 2 一、基本情况 截止目前,村镇银行安装自助设备共计 3 台,其中,穿墙式 在行 ATM 自助取款机 3 台,安装位置分别在总行营业部、青云支 行、齐埠支行。无离行 ATM。

 二、自查工作情况 (一)《ATM 日常巡查登记簿》填写规范,做到一日三查, 《村镇银行自助设备现金差错登记簿》正确填写,《村镇银行自 助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已 及时现场整改。

 (二)村镇银行自助设备均安装了 24 小时视频监控装置,对 交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程录

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  像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信 息包括日期时间。

 (三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换 密码,备份密码按要求保管。

 (四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封 存、保管;交接按要求进行记录。

 (五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设 备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

 (六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录 清晰,外置监控数据至少保存 1 个月,内置监控数据保存时间至 少 3 个月。

 (七)外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏 注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。

 (八)按会计要求妥善保管流水日志纸。

 (九)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客 户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。

 (十)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现 金清分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、回收箱、存款 箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。

 三、自查中存在的问题及整改情况 (一)在检查各项登记簿中出现个别柜员漏盖私章,已及时 现场整改。

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  (二)在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机内出现轻 微渗水,已立即查明原因进行了整改。

 (三)在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机因运行时 间较长存在防爆灯损坏,已通知办公室购买安装。

 以上是村镇银行自助设备专项安全自查工作情况。今后,村 镇银行还将加大力度开展自助设备专项安全自查工作,建立起切 实有效的自助设备管理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。

 银行安全的自查报告 3 一、自查对象和范围 我社区支行自助设备为在行穿墙式设备。

 二、自查内容 (一)基础管理情况:

 1、我社区支行坚持每天早晚 2 次检查自助设备运行情况,保 证自助设备全天 24 小时正常运行。

 2、已做到机具每天清洁卫生、定期保养维护自助设备,按要 求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。

 3、加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金清 分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、存款箱、取款箱内 现金进行分别清点 加钞完毕后做取款测试。

 4、加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清 晰,已做到每月 3 次查看监控录像。

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  5、自助设备管理人员按规定更换密码并记录,按月更换密 码,备份密码及钥匙按要求分别保管。钥匙使用完毕后,按要求 入库(柜)保管;备用钥匙按要求封存保管;交接按要求进行记 录。

 6、更换自助设备管理员、加钞员严格按照总部要求进行备 案,按要求进行记录。

 7、我社区支行严格执行总部统一制定的自助设备业务管理制 度和操作规程,保证自助设备正常运行。

 8、严格执行总部统一制定的自助设备安全防范制度和操作规 程。

 9、客户操作区有隔断挡板及一米线,使广大储户能够安全用 卡、放心用卡。

 10、管理员、加钞员已完全熟练掌握了加钞、操作机具、修 改密码、调阅监控等操作技能。

 11、每天 4 次巡视,以确保周边无可疑装置和粘贴物及虚假 广告。

 (二)安全防范设施建设情况:

 1、已安装视频监控装置,可以清晰的看到客户正面图像及 进、出钞口现金装填过程的实时录像;回放录像客户面部特征及 进、出钞口现金装填过程图像清晰。

 2、已安装防窥罩,所有摄像机都不能看到客户密码操作。

 3、图像数据记录采用数字录像设备。

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  4、视频图像叠加时间和日期信息,数据储存时间大于 30 天。

 5、已有总部统一安装的安全提示和 24 小时服务电话。

 6、视频监控系统时间与自助设备时间保持同步。

 7、有独立的用户操作区域,已设置一米线、防窥罩、防窥挡 板。

 8、自助设备采用实体砖。

 今后,我社区支行将进一步组织员工学习《银行自助设备、 自助银行安全防范规定》。严格执行总部统一制定的自助设备安 全防范制度和操作规程。提高员工思想认识,增强防范风险防控 能力,严格按照总部要求及相关制度规范操作,确保我社区支行 自助设备业务安全运行,稳健发展。

 银行安全的自查报告 4 一、健全组织,强化领导 为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记为组 长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。

 二、严格清查,不走过场 成立清查小组,局领导要求认真学习文件精神,对照自查内 容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问 题。

 三、认真自查,及时自纠

 

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